Die Kilometersteuerabzugsregeln ermöglichen es Ihnen im Allgemeinen, $ 0.575 pro Meile in 2020 zu beanspruchen, wenn Sie selbstständig sind. Möglicherweise können Sie auch unter bestimmten Umständen einen Steuerabzug für die Laufleistung in Anspruch nehmen, auch wenn Sie Reservist der Streitkräfte, qualifizierter Performancekünstler sind oder aus Wohltätigkeitsgründen oder aus medizinischen Gründen reisen.
Es gibt viel auszupacken, wenn es darum geht, Kilometerstand auf Ihren Steuern zu beanspruchen., In diesem Artikel werden wir skizzieren, wer einen Steuerabzug für Kilometerstand nehmen kann, wie der Abzug zu nehmen, und andere Dinge, die Sie berücksichtigen sollten.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug für geschäftliche Zwecke nutzen, sollten Sie wissen, dass die Kilometerleistung eine von zwei Möglichkeiten ist, einen Steuervorteil für fahrzeugbezogene Kosten in Anspruch zu nehmen. Die“ actual Car Expense “ – Methode ist der andere Weg; Sie können unter anderem einen Abzug für Kfz-Versicherungen und Autoreparaturen verlangen.
Wer kann einen Steuerabzug für Kilometerstand nehmen?,
Vor dem Tax Cut and Jobs Act (TCJA) von 2017 konnten Mitarbeiter einen Steuerabzug für Kilometerstand und andere Ausgaben geltend machen, die von ihrem Arbeitgeber nicht erstattet wurden. Der TCJA setzte jedoch den Abzug für die Geschäftskosten der Mitarbeiter aus und änderte die Regeln für den Kilometerabzug, sodass die meisten Mitarbeiter keine Kilometer und andere nicht ausgezahlte Ausgaben mehr abziehen können.
Hier ist, wer noch Kilometerstand auf Steuern beanspruchen kann:
- Kleine Unternehmer. Selbständige Steuerzahler, die Schedule C oder Schedule F.
- Andere Selbständige einreichen., Dazu gehören unabhängige Auftragnehmer wie Treiber für Mitfahrdienste.
- Bestimmte Arten von Mitarbeitern. Insbesondere qualifizierte darstellende Künstler, Reservisten in den Streitkräften und gebührenpflichtige Regierungsbeamte sind berechtigt, Kilometerstand
- Personen zu beanspruchen, die für Freiwilligenarbeit oder für medizinische Termine reisen.
Beanspruchen laufleistung auf ihre steuern
Wie sie abziehen laufleistung für ihre steuern hängt von ihrer situation. Wenn Sie also Kilometerstand als medizinische oder gemeinnützige Kosten geltend machen, tun Sie dies nicht auf die gleiche Weise wie geschäftliche Kosten., Die von Ihnen verwendeten Formulare und die Beträge, die Sie pro Meile abziehen können, variieren.
So ziehen Sie den Kilometerstand für Steuern für Selbständige ab
Selbständige melden ihren Kilometerstand auf dem Formular Schedule C. Sie müssen nicht nur die Anzahl der im Steuerjahr gefahrenen Meilen angeben, sondern auch einige Fragen zum Fahrzeug beantworten, auch wann es für Unternehmen in Betrieb genommen wurde.
Wie oben erwähnt, beträgt die Kilometerleistung für Unternehmer und andere Selbständige im Jahr 2020 0.575 US-Dollar.,
Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie als Geschäftskilometer angeben sollen, sind Sie nicht allein. Wir bekommen oft diese Frage: „Kann ich Kilometer zur und von der Arbeit abziehen?“Die Antwort hier ist nein; Sie würden nur die Reisen zählen, nachdem Sie bei der Arbeit oder am ersten Geschäftsziel angekommen sind.
Für Geschäftsinhaber ist die Reise von zu Hause zu Ihrem Hauptgeschäftsstandort, z. B. einem Büro oder Geschäft, nicht abzugsfähig. Fahrten von dort zu anderen Geschäftsstandorten, z. B. um Kunden anzurufen, und von Ihrer letzten Haltestelle zurück zu Ihrem Hauptgeschäftsort sind abzugsfähig.,
Für Mitfahrzentralen wie Uber oder Lyft bedeutet dies, dass die Fahrt von zu Hause aus zur Abholung des ersten Passagiers und die Fahrt nach Hause nach dem letzten Drop-off nicht absetzbar sind. Nur die Fahrten, die zwischen der ersten Business-Haltestelle und den nachfolgenden Haltestellen gefahren werden, können für die Kilometerleistung auf Ihren Steuern verwendet werden.
Hinweis: Wenn Ihr Home Office Ihr Hauptgeschäftsstandort ist, sind Fahrten von zu Hause zu anderen Geschäftsstandorten abzugsfähig.,
Kilometerkosten für bestimmte Mitarbeiter
Wenn Sie zu den oben aufgeführten Mitarbeitertypen gehören, können Sie auch Kilometerkosten in Ihrer individuellen Steuererklärung in Höhe von 0.575 USD in 2020 geltend machen. Sie melden Ihre Meilen und beantworten auch einige Fragen zum Fahrzeug auf dem Formular 2106.
Mitarbeiter müssen die gleichen Regeln befolgen, die Unternehmer und andere Selbständige befolgen. Das heißt, Pendelkosten-Reisen von zu Hause zu Ihrem ersten Ziel-sind nicht abzugsfähig. Weitere Informationen finden Sie in der IRS-Veröffentlichung 463.,
So ziehen Sie Meilen für Steuern in anderen Situationen ab
Sie können Meilen für Reisen im Zusammenhang mit Arztterminen oder für Freiwilligenarbeit oder Wohltätigkeitsarbeit beanspruchen, wenn Sie nur Einzelabzüge beanspruchen. Sie sollten untersuchen, ob die Inanspruchnahme des Standardabzugs (im Vergleich zu Einzelabzügen) einen besseren Steuervorteil bietet.
- Der Kilometerstand für die medizinische Versorgung ist in Ihrem medizinischen Abzug enthalten. Die Rate ist $ 0.17
für 2020. - Kilometerstand für ehrenamtliche Arbeit ist in Ihrem karitativen Abzug enthalten. Die rate ist $0.14 für 2020.,
Einschränkungen, über die Sie Bescheid wissen müssen, wenn Sie Kilometerstand auf Ihren Steuern geltend machen
Es gibt einige Male, in denen Sie die Standard-Kilometerraten-Option nicht beanspruchen dürfen., Diese Option ist nicht zulässig, wenn Sie:
- Verwenden Sie fünf oder mehr Autos gleichzeitig (wie bei Flottenoperationen)
- Beanspruchte einen Abschreibungsabzug für das Auto mit einer anderen Methode als der Abschreibung der Geraden
- Beanspruchte einen Abschnitt 179 Abzug für das Auto
- Beanspruchte die besondere Abschreibungszulage für das Auto
- Beanspruchte tatsächliche Fahrzeugkosten nach 1997 für ein gemietetes Auto oder
- Sind ein ländlicher Briefträger, der eine qualifizierte Erstattung erhält
Was sollten Sie noch beachten, wenn Sie einen Steuerabzug für Kilometerstand geltend machen?,
Die Wahl der Standard-Kilometerrate im Vergleich zur tatsächlichen Kfz-Kostenmethode hat ihre eigenen Auswirkungen.
- Wenn Sie den Standard-Kilometerstand für ein persönliches Auto verwenden möchten, müssen Sie diese Methode im ersten Jahr verwenden, in dem das Auto geschäftlich verwendet wird. Sie müssen die Wahl bis zum Fälligkeitsdatum der Rücksendung (einschließlich Verlängerungen) des Jahres treffen, in dem das Auto in Betrieb genommen wird. Wenn Sie in späteren Jahren die Methoden wechseln, gelten bestimmte Abschreibungsregeln.,
- Wenn sie die tatsächliche auto kosten methode die erste jahr die auto ist verwendet für business, sie müssen stick mit, dass wahl jedes jahr die auto ist verwendet für ihr unternehmen.
Schließlich ist die Aufzeichnung ein Muss für jeden, der einen Steuerabzug für Kilometerstand geltend machen möchte. Sie benötigen umfassende und zeitgemäße Aufzeichnungen für den Fall, dass die IRS sie sehen möchte. Zeitgemäß bedeutet, dass Sie Ihre Meilen verfolgen, wenn Sie Geschäftsreisen unternehmen, anstatt zu versuchen, sie Monate oder Jahre später zu rekonstruieren.,
Sie können Stift und Papier verwenden, um den Überblick zu behalten – oder sogar Ihre Meilen von Ihrem Computer aus zu protokollieren -, aber es gibt auch Smartphone-Apps, mit denen Sie die Kilometerverfolgung viel bequemer gestalten können.
Zusätzlich zu den Aufzeichnungen über Ihre Meilen sollten Sie auch Quittungen für Park-und Mautgebühren aufbewahren. Selbst wenn Sie den Standard-Kilometerpreis verwenden, können Parkplätze und Mautgebühren (mit Ausnahme von Parkplätzen und Mautgebühren in Bezug auf Ihren Hauptgeschäftssitz) abgezogen werden.
Haben Sie weitere Fragen zu Laufleistung Abzug Regeln?
Wir verstehen, möchten Sie vielleicht etwas Hilfe, wenn es darum geht, zu fordern, Kilometerstand auf Ihre Steuern., Deshalb sind wir hier. Sie können jederzeit Hilfe von einem unserer sachkundigen Steuerprofis erhalten. Oder, wenn sie datei ihre steuern mit H&R Block Online, sie können zählen auf uns zu helfen navigieren ihre auto verwandte abzüge.