jakie są zasady odliczania podatku od przebiegu?

Zasady odliczania podatku od przebiegu pozwalają na uzyskanie 0,575 USD za milę w 2020 roku, jeśli jesteś samozatrudniony. Możesz również ubiegać się o odliczenie podatku z tytułu przebiegu w kilku innych szczególnych okolicznościach, w tym jeśli jesteś rezerwistą sił zbrojnych, wykwalifikowanym artystą lub podróżujesz w celach charytatywnych lub medycznych.

jest wiele do rozpakowania, gdy mówimy o roszczeniu mil na podatkach., W tym artykule opiszemy, kto może skorzystać z ulgi podatkowej za przebieg, jak ją odliczyć i inne rzeczy, które powinieneś wziąć pod uwagę.

Jeśli używasz swojego pojazdu do celów biznesowych, powinieneś wiedzieć, że roszczenie o przebieg jest jednym z dwóch sposobów ubiegania się o ulgę podatkową z tytułu kosztów związanych z samochodem. Metoda „rzeczywisty koszt samochodu” jest w drugą stronę; pozwala ubiegać się o odliczenie między innymi za ubezpieczenie samochodu i naprawy samochodu.

kto może odliczyć podatek od przebiegu?,

przed ustawą o cięciach podatkowych i zatrudnieniu (TCJA) z 2017 r.pracownicy mogli ubiegać się o odliczenie podatku za przebieg i inne wydatki, które nie zostały zwrócone przez pracodawcę. TCJA zawiesiła jednak odliczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez pracowników, zmieniając zasady odliczania mil, tak aby większość pracowników nie mogła już odliczać mil i innych niewymaganych wydatków.

oto kto może jeszcze ubiegać się o zwrot podatku:

  • właściciele małych firm. Podatnicy prowadzący działalność na własny rachunek, którzy wypełniają wykaz C lub wykaz F.
  • inni pracownicy prowadzący działalność na własny rachunek., Obejmuje to niezależnych wykonawców, takich jak kierowcy do usług rideshare.
  • niektóre typy pracowników. W szczególności wykwalifikowani artyści, rezerwiści w Siłach Zbrojnych i płatni urzędnicy państwowi mogą ubiegać się o mileage
  • osoby podróżujące na wolontariat lub na wizyty lekarskie.

naliczanie mil od podatków

sposób odliczenia mil od podatków zależy od twojej sytuacji. Jeśli więc twierdzisz, że przebieg jest kosztem medycznym lub charytatywnym, nie zrobisz tego w ten sam sposób, co koszt biznesowy., Formularze, których używasz i kwoty, które możesz odliczyć za milę, będą się różnić.

Jak odliczyć przebieg podatku dla osób prowadzących działalność na własny rachunek

osoby prowadzące działalność na własny rachunek będą zgłaszać swój przebieg na formularzu C. Oprócz podania liczby mil przejechanych w ciągu roku podatkowego, musisz również odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących pojazdu, w tym kiedy został oddany do użytku służbowego.

jak wspomniano powyżej, stawka Mil dla właścicieli firm i innych pracowników samozatrudnionych wynosi 0,575 USD w 2020.,

Jeśli nie jesteś pewien, co podać jako przebieg biznesowy, nie jesteś sam. Często pojawia się pytanie: „Czy Mogę odliczyć przebieg do i z pracy?”Odpowiedź brzmi: nie; po prostu policzysz wycieczki po przybyciu do pracy lub pierwszej destynacji biznesowej.

dla właścicieli firm podróż z domu do głównej lokalizacji firmy, takiej jak biuro lub sklep, nie podlega odliczeniu. Wycieczki kierowane stamtąd do innych lokalizacji biznesowych, takich jak zadzwonić do klientów, a od ostatniego przystanku z powrotem do głównego miejsca prowadzenia działalności są odliczane.,

w przypadku kierowców korzystających z usług rideshare, takich jak Uber lub Lyft, oznacza to, że przejazd z domu w celu odebrania pierwszego pasażera i przejazd do domu po ostatnim dowozie nie podlegają odliczeniu. Tylko przejazdy między pierwszym przystankiem biznesowym a kolejnymi przystankami mogą być wykorzystywane do naliczania mil od podatków.

Uwaga: Jeśli Twoje biuro domowe jest Twoją główną lokalizacją biznesową, możesz odliczyć podróże z domu do innych lokalizacji biznesowych.,

wydatki na przebieg dla niektórych pracowników

Jeśli jesteś jednym z rodzajów pracowników wymienionych powyżej, możesz również ubiegać się o przebieg w indywidualnym zeznaniu podatkowym w wysokości 0,575 USD w 2020 roku. Zgłosisz swoje mile, a także odpowiesz na kilka pytań dotyczących pojazdu na formularzu 2106.

pracownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, których przestrzegają właściciele firm i inni pracownicy samozatrudnieni. Oznacza to, że koszty dojazdu – wycieczki z domu do pierwszego miejsca docelowego-nie podlegają odliczeniu. Więcej informacji można znaleźć w publikacji IRS 463.,

Jak odliczyć mile z tytułu podatków w innych sytuacjach

możesz ubiegać się o Mile z tytułu wyjazdów związanych z wizytami lekarskimi lub wolontariatem lub pracą charytatywną, jeśli tylko ubiegasz się o odliczenia szczegółowe. Powinieneś zbadać, czy roszczenie o odliczenie standardowe (a odliczenia szczegółowe) zapewnia lepszą korzyść podatkową.

  • przebieg opieki medycznej jest wliczony w odliczenie Medyczne. Kurs wynosi $0.17
    dla 2020.
  • Mile za pracę wolontariacką są wliczane do Twojej darowizny charytatywnej. Stawka wynosi $0.14 dla 2020.,

ograniczenia, o których należy wiedzieć podczas ubiegania się o przebieg z tytułu podatków

kilka razy nie można ubiegać się o opcję standardowej stawki za przebieg., Ta opcja jest niedozwolona, jeśli:

  • używasz pięciu lub więcej samochodów w tym samym czasie (jak w operacjach flotowych)
  • ubiegasz się o odliczenie od amortyzacji samochodu przy użyciu jakiejkolwiek metody innej niż amortyzacja liniowa
  • ubiegasz się o odliczenie w sekcji 179 od samochodu
  • ubiegasz się o specjalny odliczenie od amortyzacji samochodu
  • ubiegasz się o rzeczywiste wydatki na samochód po 1997 r. za wynajęty samochód lub
  • jesteś wiejskim przewoźnikiem pocztowym, który otrzymuje kwalifikowany zwrot kosztów

co jeszcze należy wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o odliczenie podatku z tytułu przebiegu?,

wybór standardowej stawki przebiegu a metoda rzeczywistych kosztów samochodu ma swoje konsekwencje.

  • Jeśli chcesz skorzystać ze standardowej stawki kilometrowej dla samochodu osobowego, musisz użyć tej metody w pierwszym roku, w którym samochód jest używany do celów biznesowych. Należy dokonać wyboru w terminie zwrotu (w tym przedłużenia) w roku, w którym samochód jest oddany do użytku. Jeśli zdecydujesz się na zmianę metod w późniejszych latach, zastosowanie będą miały szczegółowe zasady amortyzacji.,
  • Jeśli wybrałeś rzeczywistą metodę kosztów samochodu w pierwszym roku, w którym samochód jest używany do celów biznesowych, musisz trzymać się tego wyboru co roku, gdy samochód jest używany do celów biznesowych.

wreszcie, prowadzenie dokumentacji jest koniecznością dla każdego, kto chce ubiegać się o odliczenie podatku za przebieg. Będziesz potrzebował obszernych i aktualnych dokumentów, na wypadek, gdyby Urząd Skarbowy chciał je zobaczyć. Współcześni oznacza, że śledzisz swoje mile podczas podróży służbowych, a nie próbujesz je zrekonstruować miesiące lub lata później.,

możesz używać pióra i papieru do śledzenia – a nawet rejestrowania Mil z komputera – ale są też aplikacje na smartfony, które mogą znacznie ułatwić śledzenie przebiegu.

oprócz rejestrowania Mil, należy również przechowywać rachunki za parkowanie i opłaty drogowe. Nawet jeśli korzystasz ze standardowej stawki kilometrowej, parking i opłaty drogowe (inne niż parkowanie i opłaty związane z głównym miejscem prowadzenia działalności) mogą być odliczone.

masz więcej pytań na temat zasad odliczania Mil?

rozumiemy, że możesz potrzebować pomocy, jeśli chodzi o naliczanie mil od podatków., Dlatego tu jesteśmy. Zawsze możesz uzyskać pomoc od jednego z naszych kompetentnych specjalistów podatkowych. Lub, jeśli złożysz swoje podatki za pomocą H &R Block Online, możesz liczyć na nas, aby pomóc w nawigacji odliczeń związanych z samochodem.

Leave a Comment